Programma 2 Openbaar gebied
Missie en doelstelling
De gemeente Westerwolde is een bijzonder en geografisch robuust gebied. Het 280 km² grote grondgebied
vormt een betekenisvol geheel en heeft grote waarde. Om ook in de toekomst optimaal gebruik te kunnen
blijven maken van de unieke kwaliteiten van ons gebied, willen we zo efficiënt mogelijk invulling geven aan
het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. Binnen de bandbreedte van de beschikbare middelen
willen we daarom zoveel mogelijk een planmatige en integrale aanpak. We willen:
een veilige, schone en duurzame leefomgeving bieden aan de inwoners van onze gemeente;
de bijzondere en unieke leefomgeving van Westerwolde duurzaam en veilig in stand houden;
de wegen, openbare verlichting, het wegmeubilair en openbaar gebied op het afgesproken
onderhoudsniveau brengen en houden;
de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren.
De klimaatverandering brengt extra uitdagingen met zich mee. Dit vertaalt zich in extremere droogte,
hevigere regenval en soms ook kort na elkaar. Het lijkt erop dat de zomers langer en droger worden. Toch
valt er gemiddeld meer regen. Het zal aanpassingen vragen van de infrastructuur om dit in goede banen te
leiden. Bij het opzetten van nieuwe plannen houden we daar rekening mee.
Programmaonderdeel: Verkeer en wegen
Wat willen we bereiken (ambities)
Wat gaan we er voor doen (activiteiten)
1.
Uitvoeren van het gemeentelijk verkeer- en
1.a. De voor 2022 geldende top 5 van meest
vervoersplan (GVVP).
gevaarlijke verkeerssituaties oplossen.
1 b.Uitvoering van het MIP project 2118
(Fietsveilig Westerwolde). We zoeken zoveel
mogelijk naar subsidiemogelijkheden door
derden (o.a. Rijk/Provincie)
1 c.Saneren en/of beter zichtbaar maken van
circa 58 fietspaaltjes/obstakels op – en langs
gemeentelijke fietspaden in de gemeente
(met subsidie provincie).
2.
De gemeente is goed en veilig bereikbaar: er
2.
De wegen met het beschikbare budget zo
kan door weggebruikers veilig aan het
goed mogelijk onderhouden. Daar waar
verkeer worden deelgenomen over goed
projecten uitgevoerd worden kijken naar
begaanbare wegen en paden.
combinatiemogelijkheden.
3.
We blijven ons inzetten voor een goede
3.
Voortzetten van project Automaatje en
bereikbaarheid van onze gemeente.
Publiek Vervoer. We blijven aandacht vragen
voor beter openbaar vervoer bij het OV-
Bureau. We zetten ons in voor de
Nedersaksenlijn.
Programmaonderdeel: Openbaar groen
Wat willen we bereiken (ambities)
Wat gaan we er voor doen (activiteiten)
1.
Met (groene) voorzieningen een duurzame
1.
Het planmatig beheren en onderhouden van
bijdrage leveren aan de functies wonen,
het openbaar groen in de openbare ruimte.
recreatie, natuur, werken en milieu.
2.
Behoud en herstel van de kwaliteit van het
2a. Uitvoering geven aan het onderdeel groen uit
openbaar gebied waarmee een veilige,
de Nota Openbare Ruimte.
schone en duurzame leefomgeving wordt
geboden.
2b. Het actueel houden van de beheerpakketten
2c. Het jaarlijks snoeien en inspecteren van zo’n
15.000 bomen en het bestrijden van de
eikenprocessierups op zo’n 30 hotspots.
Programmaonderdeel: Openbare verlichting en bruggen
Wat willen we bereiken (ambities)
Wat gaan we er voor doen (activiteiten)
1.
Openbare verlichting op een zodanige manier
1.
Uitvoering geven aan het beheers - en
vormgeven, dat inwoners veilig gebruik
onderhoudsplan als onderdeel van het
kunnen maken van de openbare ruimte.
beleidsplan openbare verlichting.
2.
Veilige bruggen om een goede infrastructuur
2.
Uitvoering geven aan het beheers- en
te waarborgen.
onderhoudsplan voor 138 bruggen. Renovatie
van de hefbrug Barnflair Oost/Munnekemoer.
Voorbereiden van de renovatie van 14
bruggen over het Ruiten Aa kanaal.
Beleidsindicatoren
Beleidsindicator
Eenheid
Periode
Westerwolde
Nederland
Wat mag het kosten
Opsomming van de lasten en baten van het programma: Openbaar gebied
Bedragen x € 1.000
Omschrijving
Rekening
Begroting na
Begroting
Meerjarenbegroting
wijziging
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Baten
118
52
67
47
47
47
Lasten
8.700
6.668
6.298
6.172
6.183
6.129
Subtotaal programma: 2
-8.582
-6.616
-6.231
-6.125
-6.136
-6.082
Onttrekking aan reserves
1.878
258
288
125
125
126
Toevoeging aan reserves
132
0
0
0
0
0
Subtotaal mutaties
reserves
1.746
258
288
125
125
126
Saldo programma: 2
-6.835
-6.359
-5.942
-5.999
-6.011
-5.956