3.1
Algemene dekkingsmiddelen
Naast de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien, zijn in dit hoofdstuk de kosten en baten
opgenomen van díe posten die niet onder één van de programma’s vallen. Hierbij kan o.a. worden
gedacht aan de kosten van heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen, het saldo van de
kostenplaatsen en overhead.
Hieronder worden een aantal zaken nader toegelicht die binnen dit hoofdstuk vallen.
Lokale heffingen
Voor een uitgebreide toelichting op de lokale heffingen verwijzen wij naar de paragraaf lokale
heffingen. Voor het jaar 2017 zijn in dit hoofdstuk de volgende opbrengsten geraamd:
Bedragen x € 1.000
Lokale heffingen
2018
(On)roerende zaakbelastingen
12.273
Reclamebelasting
260
Toeristenbelasting
60
Precariobelasting
19
Precariobelasting kabels en leidingen
900
Algemene uitkering Gemeentefonds
De algemene uitkering 2018 is geraamd op basis van de septembercirculaire 2017.
Dividenden
Aan dividend van de BNG wordt hier een inkomst geraamd op basis van historische cijfers van
ongeveer € 185.000.
Saldo financieringsfunctie
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering. De hier verantwoorde
rente is de bespaarde rente op de reserves en voorzieningen.
Reserves
De mutaties in de reserves betreffen de rentetoevoeging en de stortingen en onttrekkingen in en uit
reserves, conform eerder genomen besluiten en die een relatie hebben met posten in deze begroting.
Diverse stelposten
Bij het opstellen van deze begroting is (nog) niet alles tot in de details uitgewerkt.
Voor bepaalde zaken zijn stelposten opgenomen. Deze worden t.z.t. bij de juiste programma’s
ondergebracht. Een overzicht van de stelposten is hierna opgenomen.
Onderuitputting
In de Financiële verordening is besloten dat pas wordt begonnen met afschrijven in het jaar volgend
op het jaar waarin het actief volledig is gerealiseerd. Omdat in de begroting wel rekening is gehouden
met de volledige kapitaallasten maar niet alle activa in 2018 zullen zijn gerealiseerd is hier een post
onderuitputting opgenomen van € 200.000.
Stelposten in deze begroting
In deze begroting 2018 en het bijbehorende meerjarenperspectief zijn de volgende stelposten
opgenomen:
Bedragen x € 1.000
Stelposten per begrotingsjaar
2018
2019
2020
2021
Uitgaven
Stelpost kapitaallasten diverse posten
402
472
542
612
Stelpost voortgang revitalisering Winschoten aan het water II
30
30
30
30
Stelpost besparing bedrijfsvoering
0
-100
-273
-273
Stelpost harmoniseren peuterspeelzaalwerk
-100
-100
-100
-100
Stelpost realisering brede school Scheemda
370
350
250
250
Stelpost herhuisvesten personeel
150
150
150
150
Stelpost herinvoeren schoolzwemmen
65
65
65
65
Stelpost besparing onderhoud a.g.v. burgerinitiatieven
5
5
5
5
Stelpost voorliggend veld jeugd (aanvulling tot 13% van Rijksbudget)
250
350
350
350
Stelpost matrixborden
100
0
0
0
Stelpost buurtbemiddeling
45
0
0
0
Inkomsten
Onderuitputting kapitaallasten
200
0
0
0
Overige algemene dekkingsmiddelen
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit hoofdstuk verbonden zijn.
Begrotingstotalen van het programma
Bedragen x € 1.000
Rekening
Begroting
Meerjarenbegroting
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lasten
6.236
17.328
16.150
15.696
15.106
15.139
Baten
103.760
101.290
101.722
100.730
99.893
97.149
Saldo voor
resultaatbestemming
-97.524
-83.962
-85.571
-85.034
-84.787
-82.011
Storting in reserves (lasten)
5.867
2.590
380
385
565
745
Onttrekking uit reserves (baten)
6.144
7.263
1.475
722
464
251
Saldo na resultaatbestemming
-97.800
-88.634
-86.667
-85.371
-84.686
-81.517